7325東証グロース市場
アイリックコーポレーション アイリックコーポレーション(7325) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/14 17:42
###(会社名)
株式会社アイリックコーポレーション
2026年6月期 通期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は過去最高の109.64億円(前期比+16.3%)と成長を記録
- 営業利益は7.03億円(前期比△5.2%)と減益、ソリューション事業の大型受託案件未受注が主因
- 保険クリニック事業が拡大(店舗数307店、来店数+30.8%、成約件数+20.0%)し収益を牽引
決算数値概要
- 売上高: 109.64億円 (前年比 +16.3%)
- 営業利益: 7.03億円 (前年比 △5.2%)
- 純利益: 3.92億円 (前年比 △9.8%)
前回決算からの主なUPDATE
- 報告セグメントを「保険クリニック」「FA」「ソリューション」「システム」の4セグメントへ変更(従来は3セグメント)
- ソリューション事業で想定していた大型受託開発案件が一部未受注となり、フロー売上が減少(営業利益への下押し要因)
- 直営・FC合わせて店舗数は307店へ拡大(直営108店、FC199店)/累進配当導入で期末配当含め通期32円、連結配当性向66.6%
好材料(ポジティブ要因)
- 保険クリニック事業が堅調:来店数・成約件数とも大幅増で直営店売上が好調(直営売上+24.6%)
- ASシリーズ(ソリューション)やAS FiNDERなどプロダクトによるストック型収益基盤が存在し、MRRの拡大余地あり(代理店・銀行向けID数増加)
- 3か年計画を開始し出店・人材投資等の成長投資を明確化、累進配当など株主還元方針も強化
悪材料(ネガティブ要因)
- 期待していた大型受託開発の未受注でソリューション事業のフロー売上が落ち込み、連結利益を圧迫
- 出店拡大に伴う人件費・地代家賃・マーケティング費の先行増加が営業費用を押し上げている
- 2Q以降でソリューション・システムのMRR成長が鈍化しており、ストック売上拡大が計画どおり進むかの不確実性が残る