ティア(2485) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/13 16:29
株式会社ティア
2026年9月期 第3四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は前年同期比微減も堅調さを保つ一方、営業利益は大幅減(△48.6%)と利益面で大幅な悪化
- 葬祭事業の葬儀件数・葬儀単価が減少し、事業全体の収益性を押し下げた(葬儀件数:14,768件、前年同期比△3.6%)
- 不動産・リユース等の「その他事業」は売上・利益ともに大幅増(売上高+40.8%、営業利益+117.5%)で収益の下支えに貢献
決算数値概要
- 売上高: 164.19億円 (前年比 △2.0%)
- 営業利益: 9.36億円 (前年比 △48.6%)
- 純利益: 3.78億円 (前年比 △66.6%)
前回決算からの主なUPDATE
- 連結の範囲変更:共創株式会社(ティアサービス経由で取得)と株式会社ティアネクストを連結に追加、メモリアホール西野山の手は連結範囲から除外
- 通期業績予想の下方修正:通期売上高予想を219.50億円に設定(期初比で約17.5億円の減収見込み)。営業利益・経常利益・当期純利益も期初比でそれぞれ減額(営業利益で約9.6億円の減益等)
- 出店・会館数の拡大:グループ会館数は225店舗に増加(直営・フランチャイズ・グループ会社を含む)
好材料(ポジティブ要因)
- M&A・グループ化によるエリア拡大(ティア北海道等の通年寄与)で中長期の売上基盤拡大が見込まれる
- 不動産事業やリユース事業が成長し、事業ポートフォリオの多様化が進展(「その他事業」の売上・利益大幅増)
- トータル・ライフ・デザイン領域の強化(相続・不動産サポート、介護紹介、霊園等)と新会社(ティアネクスト)設立によるクロスセル余地
悪材料(ネガティブ要因)
- 葬祭事業の収益性低下:葬儀件数減少および単価下落によりコア事業の利益率が圧迫されている
- 利益面の大幅悪化:第3四半期累計で営業利益・純利益が大幅減少し、通期でも大幅減益見通しに修正済み
- 費用増(広告宣伝費、人件費制度改定、グループ立ち上げ費用等)と固定費負担の増加により収益回復までの時間を要する可能性