ビジネスブレイン太田昭和(9658) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/13 16:47
株式会社ビジネスブレイン太田昭和
2027年3月期 第1四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上収益は前年同期比+4.6%で増収(10,516百万円)と堅調に推移
- 営業利益は前年同期比で大幅減(299百万円、△54.2%) — 研究開発投資・人的投資や外注費増加が圧迫
- 受注は堅調で受注高・受注残ともに前年同期比で増加(受注高10,508百万円、受注残13,537百万円)
決算数値概要
- 売上高: 105.16億円 (前年比 +4.6%)
- 営業利益(経常利益): 2.99億円 (前年比 △54.2%)
- 純利益: 2.13億円 (前年比 △61.3%)
前回決算からの主なUPDATE
- 第2四半期(中間期)業績予想を修正:事業利益で▲250百万円の下方修正(主な理由:稼働率低下、新規案件立ち上げ遅延、移転費用等)
- 研究開発投資と人的資本投資を先行拡大(ACT-Horizon等の研究開発強化、2026年度は研究開発投資を大幅増額)
- システムワン社を完全子会社化(広島を含む西日本エリアの事業基盤強化、2026年5月取得)
好材料(ポジティブ要因)
- 受注基盤が堅調:受注高/受注残とも前年比増で、下期以降の売上見通しに一定の支え
- 中期成長に向けた先行投資(R&D・人的投資)により中长期での製品化・差別化(ACT-Horizon等)期待
- 地域拡充(システムワン買収)やJPX日経中小型株指数選定などガバナンス・市場評価が向上
悪材料(ネガティブ要因)
- 利益率の大幅悪化:営業利益・純利益が大幅減。短期での収益性回復が課題
- 稼働率の偏在・人員配置課題により外注費増加、プロジェクト立ち上げ遅延が発生(SES/コンサルでの未着手要員発生)
- BPO領域の一部で立ち上げ遅延や浜松BPOセンター移転費用(賃料の二重負担等)が発生し、下期まで負担が残る可能性