ラックランド(9612) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/14 17:04
株式会社ラックランド
2026年12月期 第2四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は226.57億円(前年同期比△12.5%)と減収、営業利益は8.23億円(前年同期比△49.7%)と大幅減益
- 建築事業(建物全体のリニューアル等)は前年同期比+22.8%と成長している一方、店舗・商業施設等の各制作事業は減速
- 連結範囲の変更(エースセンター除外、マッハ機器の譲渡完了)は財務・業績へ影響(第3四半期に特別損失見込112百万円)
決算数値概要
- 売上高: 226.57億円 (前年比 △12.5%)
- 営業利益(経常利益): 8.23億円 (前年比 △49.7%)
- 純利益: 6.65億円 (前年比 △30.7%)
前回決算からの主なUPDATE
- 連結の範囲変更:エースセンターを除外、連結子会社マッハ機器を2026年7月末に売却(譲渡に伴い第3四半期に特別損失計上見込)
- 財務基盤の改善:譲渡制限付株式発行等により資本(資本金・資本剰余金)が増加し、自己資本比率は53.2%へ上昇
- 配当・業績見通し:中間配当は20円を実施、通期業績予想および通期配当見通し(年間40円)は現時点で変更なし(会社発表)
好材料(ポジティブ要因)
- 建築事業が好調(前年同期比+22.8%)で、ホテル改装などの大型・長期案件の引き合いが強いことは将来の収益源に期待
- 財務健全性の向上(自己資本比率53.2%)により、投資や成長施策の実行余地が拡大
- 店舗制作やメンテナンス、環境領域(レンタル)など複数事業を有することで顧客接点を活用した案件創出が可能
悪材料(ネガティブ要因)
- 売上・利益の大幅減(売上△12.5%、営業利益△49.7%)は業績の勢いが弱まっていることを示す
- 建設資材価格高騰、供給不足、納期遅延により工事進捗が停滞し、元請ゼネコンの遅延や顧客の発注先送りが発生している点は短期リスク
- マッハ機器売却に伴う第3四半期の特別損失(見込112百万円)および子会社売却による収益基盤の一部縮小リスク