アニコムホールディングス(8715) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/07 17:03
アニコム ホールディングス株式会社
2027年3月期 第1四半期決算
決算の重要ポイント
- 経常収益は219.05億円(前年同期比+20.1%)、経常利益は35.30億円(前年同期比+267.5%)と大幅増益
- 資産運用収益が急増(有価証券売却益約19.96億円計上)し、利益を大きく押し上げる要因に
- 保有契約件数は1,411,711件と堅調に増加。コンバインド・レシオ(既経過保険料ベース)は95.5%に改善(E/I損害率は上昇)
決算数値概要
- 売上高: 219.05億円 (前年比 +20.1%)
- 営業利益(経常利益): 35.30億円 (前年比 +267.5%)
- 純利益: 24.33億円 (前年比 +274.0%)
前回決算からの主なUPDATE
- 資産運用収益が362百万円→2,252百万円へ急増(有価証券売却益が主因で約1,996百万円)
- 他社契約移管に伴うコストの剥落により事業費率が改善(既経過保険料ベース事業費率31.0%、前年同期比▲4.5pt)
- 保有契約数は前期末比で18,939件増の1,411,711件に到達(新規獲得は60,125件で前年同期は減少)
好材料(ポジティブ要因)
- 保有契約数の増加と高い継続率により、将来的な基礎収益が安定化する可能性が高い(継続率88.3%)
- コンバインド・レシオ95.5%(既経過保険料ベース)で引受収支は改善方向にある点はプラス材料
- 市場環境をとらえた有価証券売却でキャピタルゲインを確定し、短期的に収益力を強化できた
悪材料(ネガティブ要因)
- E/I損害率が62.4%→64.5%へ上昇(診療費高止まり・医療高度化・平均寿命延伸が背景)、保険金負担は上振れリスクあり
- 今期の利益増は有価証券売却益(一次的)寄与が大きく、収益の再現性・ボラティリティに注意が必要
- 新規契約件数は前年同期比で減少(60,125件、▲13.9%)で顧客獲得の効率化・チャネル強化が継続課題となる