浜松ホトニクス(6965) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/06 16:27
浜松ホトニクス株式会社
2026年9月期 第3四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は173,047百万円(1,730.47億円)で前年同期比+11.3%と増収を達成。営業利益は16,354百万円(163.54億円)で前年同期比+33.1%と大幅増益。
- セグメントでは電子管事業・光半導体事業・画像計測機器事業が堅調。一方でレーザ事業は営業損失(4,896百万円)を計上し損失幅が拡大。
- 通期業績予想を上方修正(売上高239,000百万円、営業利益22,000百万円) — 為替の円安推移やAI向け半導体関連の需要が追い風(資料:決算短信 p.1, p.4–5)。
決算数値概要
- 売上高: 1,730.47億円 (前年比 +11.3%)
- 営業利益: 163.54億円 (前年比 +33.1%)
- 純利益: 126.19億円 (前年比 +31.3%)
前回決算からの主なUPDATE
- 通期業績予想を上方修正:売上高を232,000→239,000百万円、営業利益を20,000→22,000百万円(増収増益見通しへ修正、資料 p.5)。
- 自己株式取得を継続:当第3四半期に自己株式9,736,800株の取得を実施(自己株式計上額増加、資本減少;資料 p.12)。
- 設備投資の進展に伴い有形固定資産・リース資産が増加、短期借入金・リース債務が増加し負債が拡大(投資フェーズ継続、資料 p.4–5, p.6–7)。
好材料(ポジティブ要因)
- AIデータセンター向けを中心とした半導体需要の拡大により、半導体製造・検査装置向け製品(光電子増倍管、イメージセンサ等)が好調で収益改善に寄与(セグメント説明、資料 p.4)。
- 通期業績予想の上方修正(売上高・営業利益ともに増額)により、外部期待値が改善(資料 p.5)。
- 現金・預金残高が増加しており流動性は確保(第3Q末 現金及び預金102,811百万円、資料 p.6)。
悪材料(ネガティブ要因)
- レーザ事業の損失拡大:第3四半期累計で営業損失が拡大(4,896百万円)、回復には時間を要する可能性(資料 p.4)。
- 設備投資やリース取引の増加により短期借入金・リース債務が増加、負債合計が増え自己資本比率は低下傾向(負債増加・純資産減少、資料 p.5–7)。
- 地政学的リスクや原材料・エネルギー価格の変動が継続的なリスク要因であり、利益率に影響を与える可能性(会社コメント、資料 p.4)。