ニレコ(6863) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/07 17:55
株式会社ニレコ
2027年3月期 第1四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益が前年同期比で大幅増加(売上高+29.0%、営業利益+63.2%)
- 受注残高が前期末比で増加(7,877百万円、前期末比+18.7%)し、通期の成長につながる積み上がりが確認された
- 株式分割(普通株式1株→3株、2026年8月1日付)を実施予定で、流動性・投資家層拡大を図る姿勢を表明
決算数値概要
- 売上高: 29.45億円 (前年比 +29.0%)
- 営業利益: 2.36億円 (前年比 +63.2%)
- 純利益: 1.50億円 (前年比 +41.6%)
前回決算からの主なUPDATE
- 受注残高が前期末(2026年3月期末)6,637百万円→7,877百万円に増加(+18.7%)、下期への見通しが改善
- 応用光研工業(子会社化済)の業績寄与が継続し、検査機・オプティクス両セグメントの売上を押し上げ
- 株式分割(1株→3株、2026/8/1実施)を決定し、株主還元・流動性向上の施策を実行
好材料(ポジティブ要因)
- 半導体製造・検査装置向けオプティクス需要が非常に好調で、オプティクス事業は売上+81.8%(前年同期比)と高成長
- 受注残高の増加と応用光研工業の寄与により短中期の売上基盤が強化されていること
- 株式分割による流動性向上や投資家層拡大の施策で市場評価の改善が期待できる
悪材料(ネガティブ要因)
- 検査機事業は第1四半期でセグメント損失が拡大(△218百万円)、一部案件の原価負担や受注対応費用増が収益を圧迫
- 受注の繁忙期が後半に偏っており、引当・先行投資等による四半期ごとの業績変動リスクが残る
- マクロ要因(中東情勢や国際的な不確実性)が依然として存在し、設備投資動向に影響を与える可能性がある