フジクラ(5803) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/07 14:32
株式会社フジクラ
2027年3月期 第1四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は4,020億円(前年同期比 +50.1%)、営業利益は1,048億円(前年同期比 +155.1%)と大幅増益。
- 情報通信セグメント(データセンタ向け)が牽引。光コンポーネント中心に受注急増(同セグメント売上約2,644億円、営業利益約980億円)。
- エレクトロニクス事業はスマホ向け構成悪化で減収・減益。運転資金増加により有利子負債が増加。
決算数値概要
- 売上高: 4,020億円 (前年比 +50.1%)
- 営業利益: 1,048億円 (前年比 +155.1%)
- 純利益: 804億円 (前年同期比 +156.8%)
前回決算からの主なUPDATE
- 第1四半期実績で情報通信セグメントが想定を上回る伸長(大規模データセンタ向けの大量受注、米国外の新規案件含む)。
- 会計方針変更:為替予約等のヘッジ会計の取扱いを期末時価評価へ変更(当四半期期首より適用)。(注記:期首からの方針変更、遡及適用は軽微のため実施せず)
- 重要な後発事象:連結子会社(藤倉烽火光電材料科技有限公司)の持分(60%)を烽火通信科技へ譲渡決議(譲渡価額 5.0024億人民元、売却時期 2026年9月下旬予定)。
好材料(ポジティブ要因)
- データセンタ需要拡大に伴う高付加価値・高採算の受注増(情報通信セグメントの高収益化が顕著)。
- 価格改善・高採算案件の獲得でエネルギー事業も増益に寄与(売価改善の効果)。
- 純資産の増加と高い自己資本比率(第1四半期末:自己資本比率約56.8%)により財務基盤は比較的良好。
悪材料(ネガティブ要因)
- エレクトロニクス事業は売上減(▲10.3%)/営業利益大幅減(▲73.5%)と収益性悪化が目立つ。
- 受取手形・売掛金および棚卸資産の増加で運転資金が膨らみ、短期借入金・コマーシャルペーパー等の有利子負債が増加(流動負債増)。
- 為替ヘッジ会計の評価方法変更やサプライチェーン・原材料供給の不安定(報告にて言及)により業績の変動要因が残る。