トビラシステムズ(4441) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/09/10 16:37
トビラシステムズ株式会社
2026年10月期 第3四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は前年同期比+27.1%の26.36億円と大幅増、ソリューション事業(トビラフォンBiz/Cloud)が成長を牽引
- 営業利益は7.55億円で前年横ばい(△0.6%)——成長投資・人件費増等で利益は抑制されるが計画内の進捗
- 期中に記念配当を含む配当予想を修正(通期配当予想:普通配当20円+記念配当20円=合計40円)およびプロディライト社との資本業務提携を実施
決算数値概要
- 売上高: 26.36億円 (前年比 +27.1%)
- 営業利益: 7.55億円 (前年比 △0.6%)
- 純利益: 5.17億円 (前年比 +0.1%)
前回決算からの主なUPDATE
- ソリューション事業の拡大継続:トビラフォンBizとCloudが四半期ベースで過去最高の実績を更新
- 配当方針の修正:設立20周年記念として期末に記念配当20円を上乗せ、通期配当予想を40円に修正
- 資本業務提携:クラウドPBX事業者プロディライトと資本業務提携(7月、持分取得)により販路・技術連携を強化
好材料(ポジティブ要因)
- ソリューション事業の高成長:トビラフォンBiz(販売台数増)・Cloud(課金ID増、解約率低水準)の伸長でストック収益基盤が強化
- チャネル拡大・提携強化:J:COM等代理店拡大やプロディライトとの提携でクラウドPBX領域の販売拡大が期待できる
- セキュリティ事業の安定収益:通信キャリア向けの契約基盤と一部単価改定が収益の下支えに寄与
悪材料(ネガティブ要因)
- 成長投資による費用増加:採用・開発・名古屋本社移転関連費用などが第4四半期に集中し、短期的な利益圧迫リスク
- 一部製品の減収(例:280blocker等)やキャリア契約の見直しがモバイル向けに影響を与える可能性
- 契約負債の積み上がりと販管費増(代理店手数料・人件費)によりキャッシュ配分と収益性の管理が重要に