クイック(4318) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/07/31 16:14
株式会社クイック
2027年3月期 第1四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益ともに前年同期比で増加(売上高 +5.2%、営業利益 +4.6%、純利益 +9.4%)。
- リクルーティング事業が大幅増収・増益(売上高 +24.1%、営業利益 +90.9%)で成長を牽引。
- 海外事業も増収(+21.2%)と拡大基調。ただしHRプラットフォーム事業は減収で足並みが揃わず。
決算数値概要
- 売上高: 103.76億円 (前年比 +5.2%)
- 営業利益(経常利益): 29.71億円 (前年比 +4.6%)
- 純利益: 20.57億円 (前年比 +9.4%)
前回決算からの主なUPDATE
- 2027年3月期の通期業績予想に変更なし(会社は現時点で当初予想を据え置き)。
- 連結子会社(株式会社ワークプロジェクト)の株式譲渡を完了(2026年7月1日)。今後は同社の業績は連結除外へ(当第1四半期は含有)。
- 自己株式取得(取得実行)および譲渡制限付株式報酬向けの自己株式処分を実施し、株主還元/従業員インセンティブを強化。
好材料(ポジティブ要因)
- 全社的に増収増益を確保:人材需要の底堅さを背景に安定的な収益成長を維持。
- リクルーティング事業の急拡大:求人広告(アグリゲーション型等)や看護領域の強化が高収益化に寄与。
- 財務基盤が良好:自己資本比率は76.5%へ改善、純資産増加で財務安全性が高い(施策投資やM&A・海外展開の余地)。
悪材料(ネガティブ要因)
- HRプラットフォーム事業の売上・利益減(売上高 △8.7%、営業利益 △16.3%)で収益の二極化リスク。
- 一部派遣(北陸エリア等)で対応エリア縮小や登録者獲得の苦戦が発生し、派遣セグメントの伸び悩み。
- 海外では市場対応・集客強化のため先行投資が発生(特に米国で費用先行)、短期的に利益を圧迫する可能性。