ビートレンド(4020) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/14 12:50
ビートレンド株式会社
2026年12月期 第2四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は前年同期比5.5%減の5.40億円。SaaS(スマートCRM)は堅調もカスタマイズ売上が大幅減少し全体が減収
- 営業損失が拡大(営業損失 約1.42億円)、データベースサーバー更改など一時的な原価増が主因で損益悪化
- スマートCRMのARRは増加(789百万円、スマートCRM単体で前年同期末比+3.5%)、利用会員数は3,854万人へ増加(前年同期末比+10.8%)
決算数値概要
- 売上高: 5.40億円 (前年比 -5.5%)
- 営業利益(経常利益): -1.42億円 (前年比 -- ※損益構造の変化により比較困難)
- 純利益: -1.42億円 (前年比 -- ※中間純損失)
前回決算からの主なUPDATE
- 基幹インフラをOracle Cloud Infrastructure(OCI)へ刷新し、AI戦略(Agent-Ready)基盤を構築。これに伴うデータベース更改費用が発生し原価を押し上げ
- 株主優待制度を改定(継続保有に応じたギフト額拡充)し長期保有促進を図る方針を発表
- パートナープログラム(betrend connect)に複数サービスを追加、LINEヤフーの「カスタマーグロースコンソーシアム」へTechnology Partnerとして参画しリード件数が増加
好材料(ポジティブ要因)
- スマートCRMのARRは堅調に増加(789百万円、前年同期末比+3.5%)、利用会員数も大幅増加(3,854万人)で将来的な従量課金拡大が見込める
- OCIへのインフラ刷新により処理高速化・セキュリティ強化が図られ、AIエージェント対応などの新機能展開で製品競争力が向上
- パートナー拡充と海外展開(ベトナムで第1号導入)で新規販路が拡大し、案件リード数が前年上半期比で増加
悪材料(ネガティブ要因)
- 売上原価が前年同期比28.3%増(データベース更改の初期費用や重複契約費用が主因)で売上総利益が大幅に悪化し営業損失を拡大
- カスタマイズサービス売上が前年同期比35.6%減、メールマーケティング系の契約数減少が継続しており短期的な売上回復に課題
- 中間期で現金・預金が約7465万円減少(期末現金約3.93億円)および純資産の目減り(中間純損失計上)で財務余力が圧迫される可能性