ドリコム(3793) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/07/29 15:59
株式会社ドリコム
2027年3月期 第1四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は前年同期比△2.5%の43.55億円とやや減少したが、営業利益は5.23億円で前年同期の営業損失から黒字転換(決算短信P1、決算説明資料P4)。
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は3.23億円と黒字(前年同期は大幅赤字)、収益性が改善(決算短信P1,P7)。
- 主力タイトル『Wizardry Variants Daphne』の好調(前年同期比+14%)が業績を牽引する一方、子会社2社の譲渡により運用タイトル数が11本→9本になり売上に影響(決算短信P4、決算説明資料P8〜P9)。
決算数値概要
- 売上高: 43.55億円 (前年比 △2.5%)
- 営業利益(経常利益): 5.23億円 (前年同期は営業損失)
- 純利益: 3.23億円 (前年同期は四半期純損失1,799百万円)
前回決算からの主なUPDATE
- 連結子会社2社を売却し、運用タイトル数が減少(11本→9本)。売上にはマイナス影響だが、不採算タイトルの整理で採算性は改善(決算短信P4)。
- 主力作『Wizardry Variants Daphne』が成長(1.5周年施策等で前年同期比+14%)、2Q以降のコラボや周年施策で更なる伸長を見込む(決算説明資料P9,P14)。
- コンテンツ事業は刊行点数増加で売上拡大するも、IP創出・育成投資や制作費増でセグメント損失が拡大(決算短信P4、決算説明資料P10)。
好材料(ポジティブ要因)
- 営業・経常・純利益で黒字転換し収益性が明確に改善(EBITDAも拡大、決算説明資料P4)。
- 『Wizardry Variants Daphne』の継続的成長(DL数増・周年/コラボ施策)により安定した収益柱が形成されつつある(決算説明資料P8〜P9)。
- IP創出・育成に向けた投資(インディースタジオ設立、出版・アニメ連携)が進行中で、中長期の収益源多様化が期待できる(決算説明資料P21〜P28)。
悪材料(ネガティブ要因)
- 子会社売却により短期的な売上減が発生(売上高の前年比マイナス要因、決算短信P4)。
- コンテンツ事業は投資先行でセグメント損失が拡大しており、収益化の時間を要する(決算短信P4、決算説明資料P10)。
- 過去に大型のソフトウェア減損を計上しており(前期含む)、ヒット依存のリスクと将来的な減損リスクが依然として存在(決算短信P9,P12)。