シキボウ(3109) の株式情報 | Hooolders最終更新日:2026/08/07 11:52
シキボウ株式会社
2027年3月期 第1四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は前年同期比+28.6%増の121.96億円と大幅増収(事業譲受の寄与が大きい)
- 営業利益は4.08億円(前年同期比+66.3%)と改善、機能材料セグメントが黒字転換
- 連結範囲に変更(除外2社:株式会社マーメイド広海、敷紡貿易(上海)有限公司)と有利子負債の増加に注意
決算数値概要
- 売上高: 121.96億円 (前年比 +28.6%)
- 営業利益(経常利益): 4.08億円 (前年比 +66.3%)
- 純利益: 1.86億円 (前年比 +6.4%)
前回決算からの主なUPDATE
- ユニチカグループから譲受した事業の寄与で繊維セグメントが大幅増収(前年同期比繊維売上 +49.7%)
- 機能材料セグメントは前年同期の営業損失から今期は営業利益化(78百万円の営業利益)へ転換
- 連結範囲の変更(2社除外)を実施し、連結構成の見直しが発生
好材料(ポジティブ要因)
- 事業譲受による商権拡大で繊維事業が拡大、海外(ベトナム向け糸等)販路も好調で成長ドライバーに
- 機能材料(複合材料・食品化成品)の需要回復でセグメント収益改善の兆し
- 中期計画「TG25-27」を踏まえた成長投資と収益構造の転換が進行中(配当予想は継続:年間50円)
悪材料(ネガティブ要因)
- 産業資材セグメントの利益は原価上昇や販管費増で減益(営業利益大幅減少)で収益の足を引く
- 中東情勢や国際情勢の不透明性が輸出衣料などに影響(中東向け生地販売の落ち込み確認)
- 利息負担の増加や有利子負債の拡大(四半期での支払利息増加:129百万円)により財務コスト上昇リスクあり